財務收支審批制度

是指確認財務收支審批範圍、審批人員、審批許可權、審批程式及其責任的制度,是財務會計工作的關鍵環節。

主要內容

(1)確定財務收支審批人員和審批許可權;

(2)確定財務收支審批程式;

(3)明確對財務收支中違反規定的責任人和領導人的處理要求。

基本流程

1.由單位主管部門或被審單位聘請會計師事務所,會計師事務所與委託方初步接觸,對擬進行審計的單位或建設項目的基本情況進行初步了解;

2.簽訂業務約定書;會計師事務所進場進行現場審計,出具審計報告初稿;

3.與被審單位或建設項目主管部門交換意見,出具正式審計報告。

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