《最新企業所得稅彙算清繳管理辦法實施講解與操作指南》

第二篇新企業所得稅彙算清繳與納稅籌劃實施方案第一章企業所得稅概述第二章企業所得稅彙算清繳政策的新變化第三章試決算技巧在納稅籌劃中的套用第四章收入總額確認的納稅籌劃方略第五章準予扣除項目的納稅籌劃方略第六章企業所得稅的稅收優惠第七章外商投資企業和外國企業所得稅的納稅籌劃 第四篇企業所得稅彙算清繳中的稅收優惠操作與財務調整處理第一章企業所得稅優惠政策列示與案例第二章彙算清繳中的財務調整處理 第五篇企業所得稅彙算清繳內部審查與稽核第一章收入確認的財稅差異分析及審查實例第二章成本費用確認的財務差異及審查實例第三章涉及投資的財稅差異分析及審查實例第四章非貨幣性交易的財稅差異分析及審查實例第五章債務重組中的財稅差異分析及審查實例第六章企業所得稅主要項目的稅務稽查

基本信息:

【商品名稱】:《最新企業所得稅彙算清繳管理辦法實施講解與操作指南》
【出版社】:社會文獻出版社2007年11月出版
【主編】:編委會
【開本冊數】:16開精裝全三卷+1CD
【定價】:698.00元
【現一口價】:380.00元

章節內容

第一篇企業所得稅彙算清繳與稅前扣除最新政策實施

第二篇新企業所得稅彙算清繳與納稅籌劃實施方案
第一章企業所得稅概述
第二章企業所得稅彙算清繳政策的新變化
第三章試決算技巧在納稅籌劃中的套用
第四章收入總額確認的納稅籌劃方略
第五章準予扣除項目的納稅籌劃方略
第六章企業所得稅的稅收優惠
第七章外商投資企業和外國企業所得稅的納稅籌劃

第三篇企業所得稅彙算清繳中的稅前扣除與抵免政策管理
第一章企業所得稅的稅前扣除制度
第二章企業所得稅稅前扣除項目
第三章企業所得稅稅前彌補虧損
第四章上交管理費的稅前扣除
第五章企業財產損失的稅前扣除
第六章技術開發費的稅前扣除
第七章企業合併分立所得稅的處理
第八章企業股權投資業務的所得稅處理
第九章技術改造國產設備投資抵免企業所得稅的處理
第十章企業所得稅稅前扣除操作實例

第四篇企業所得稅彙算清繳中的稅收優惠操作與財務調整處理
第一章企業所得稅優惠政策列示與案例
第二章彙算清繳中的財務調整處理

第五篇企業所得稅彙算清繳內部審查與稽核
第一章收入確認的財稅差異分析及審查實例
第二章成本費用確認的財務差異及審查實例
第三章涉及投資的財稅差異分析及審查實例
第四章非貨幣性交易的財稅差異分析及審查實例
第五章債務重組中的財稅差異分析及審查實例
第六章企業所得稅主要項目的稅務稽查

第六篇企業所得稅辦稅操作實務問題解答
第一章具體業務問題示例與解答
第二章綜合性業務問題示例與解答

第七篇企業納稅風險防範與控制
第一章稅務風險概論
第二章稅務風險的規避與化解
第三章稅務風險與稅收籌劃
第四章納稅檢查與財務調整
第五章稅務風險的法律防範
第六章稅收風險管理

第八篇企業所得稅彙算清繳法規指南
第一章收入總額
第二章稅前扣除項目
第三章資產的稅務處理
第四章對外投資的財務與稅務處理
第五章股權重組、改組改制
第六章債務重組的稅務處理
第七章減免稅規定
第八章關聯企業間業務往來的稅收調整
第九章清算所得的稅務處理
第十章會計處理
第十一章納稅人、稅率和稅額計算
第十二章部分業務、行為的徵收規定
第十三章事業單位、社會團體

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