圖書信息
書 名:風險基礎內部審計作 者:董大勝韓曉梅編著
出 版 社:大連出版社
出版時間:2010-10-1
版 次:1
頁 數:1
字 數:
印刷時間:2010-10-1
開 本:16開
紙 張:膠版紙
印 次:1
I S B N:9787806844861
包 裝:
20952112
內容簡介
本書全面介紹了基於風險管理的內部審計的理念、方法和程式,為企業在充滿風險的環境中實施風險基礎內部審計、重塑內部審計職能提供指導和建議。本書共分九章,包括風險管理與風險基礎內部審計、風險基礎內部審計的方法與流程、風險識別與評估、制訂風險基礎審計計畫、風險管理審計、公司治理審計、內部控制審計、審計報告、風險基礎內部審計的管理等內容。
作者簡介
董大勝,經濟學博士、研究員。現為中華人民共和國審計署副審計長、審計署高級審計師評審委員會副主任委員、財政部企業內部控制標準委員會副主席、財政部會計準則委員會委員、中國註冊會計師協會常務理事、中國註冊會計師協會審計準則委員會委員、中國資產評估協會委員、國家會計學院董事、美國艾森豪基金會中國大陸訪問學者、哈佛大學甘迺迪政府學院訪問學者。長期從事財經和審計理論研究及實務工作,曾主編、編寫著作二十餘部,發表論文六十餘篇;韓曉梅,管理學博士。現為南京理工大學經濟管理學院會計學副教授、碩士生導師、中國會計學會財務成本分會常務理事、中國會計學會內部控制專業委員會委員、中國註冊會計師協會審計準則起草組專家、中國註冊會計師協會會計師事務所內部治理指導委員會委員、美國華盛頓大學foster商學院會計系訪問學者。曾出版專著一部,主編和編寫著作三部,主持省部級項目四項,發表論文二十餘篇。