內容簡介
為了幫助廣大內部審計人員學習理解內部審計基本規範,我們在中石化、中國儲備糧、教育、稅務、菸草等系統內部審計人員培訓課件的基礎上,編寫了《財務審計精要與案例分析》,通過案例來解析內部審計規範。
本書是按照案例、問題思考、規範精要、案例分析的體例來安排的,便於內部審計人員學習和理解。
考慮到內審人員工作忙、學習時間較少、非專業人員比較多的實際情況,本書對各項規範的解釋,多採用圖表分析的方法,儘可能做到通俗易懂、簡潔明了。
作者簡介
李三喜,曾在國家審計署從事政府審計工作十二年,現為中天恆會計師事務所總經理、中天恆達工程造價諮詢公司(甲級)總經理、南京審計學院等高校客座教授,高級審計師,美國貝達藥業公司、華風集團單位的特邀顧問,發表論文一百多篇,出版理財圖書四十多部,為中石化集團、國家菸草局等單位培訓業務人員近十萬人次,以理論聯繫實際見長,能夠承擔內部控制、風險管理、內部審計等方面的教學和諮詢任務。
編輯推薦
國家審計署發布的《審計署關於內部審計工作的規定》,中國內部審計協會發布的《內部審計基本準則》、《內部審計人員職業道德規範》和若干個具體準則及其操作指南,是內部審計職業規範的重要組成部分,是內部審計機構和內部審計人員執業行為的基本規範。
目錄
概述
案例
一、審計目標
二、審計策略
三、主要審計內容
四、主要審計過程
五、審計發現的主要問題
六、審計處理和建議
問題思考
審計精要
一、概 念
二、審計目標
三、重要性與風險
四、審計內容
五、審計流程
六、審計方法
七、審計工作底稿
案例分析
財務審計準備
案例
一、組成財務審計組
二、初步了解被審計單位的情況
三、執行初步分析性覆核
四、分析審計風險,確定審計策略
五、編制財務審計方案
六、送達審計通知書
七、提出書面承諾要求
問題思考
審計精要
一、主要工作
二、審計流程
三、審計工作底稿
案例分析
貨幣資金循環審計
案例
一、符合性測試
二、實質性測試
問題思考
審計精要
一、概 述
二、符合性測試
三、實質性測試
案例分析
固定資產循環審計
案例
一、符合性測試
二、實質性測試
問題思考
審計精要
一、概 述
二、符合性測試
三、實質性測試
案例分析
籌資與投資循環審計
案例
一、符合性測試........