相關詞條
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審計委員會制度
審計委員會制度是西方企業普遍建立的一種內部控制制度,與公司治理結構失衡有密切聯繫。它是健全公司治理結構的一種有效途徑,是聯結董事會與國有資產監督管理機構...
什麼是審計委員會制度 審計委員會制度的起源[1] 審計委員會制度的發展[1] -
首席審計執行官
指組織內負責內部審計活動的最高職位。 一般情況下是指內部審計經理。 該詞還包括一些頭銜,如總審計師、首席內審師和檢查長等。
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風險管理過程審計
《風險管理過程審計》是東北財經大學出版社出版的圖書。
內容簡介 編輯推薦 作者簡介 目錄 -
國際註冊內部審計師CIA考試紅皮書:國際內部審計專業實務框架精要解讀
內部審計定義 內部審計章程 2.1.2
圖書信息 內容簡介 目錄 -
內部審計章程
1.內部審計活動的宗旨、權力和職責應在章程中進行確定。 2.內部審計活動的章程應該以書面形式存在。 它還有助於定期評估內部審計活動的宗旨、權力和職責是否適當。
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瑞典北歐聯合銀行
部門的最高官員——首席審計執行官(CAE),對銀行所有內部審計工作負有...計畫欄目下包括5個層次:首席審計執行官計畫備忘錄、集團層面的風險評估...亞銀行擁有與其規模、地位相適應的內部審計部門。2004年3月,IIA審計...
瑞典北歐聯合銀行簡介 諾底亞銀行中內部審計的角色與職能 諾底亞銀行對內部審計活動的管理 -
北歐聯合銀行
審計部門的最高官員——首席審計執行官(CAE),對銀行所有內部審計工作...審計執行官(CAE)認為管理層所接受的剩餘風險將對組織產生不利的影響時...層次:首席審計執行官計畫備忘錄、集團層面的風險評估、集團層面關注領域...
業務介紹 內部審計 標準法規 任用培訓 -
日本瑞穗金融集團
立了執行官管理系統為了劃分管理決策和執行職能,明確不同水平的授權和職責,瑞穗控股公司建立了執行官管理系統。董事會任命負責各集團和業務單位管理職能的執行官,賦予他們在執行長的監督下履行相應經營管理職能的權力。這種...
集團簡介 管理結構 效應開發 控制系統 中國業務 -
欺詐防範與內部控制執行路線圖
以微軟內部審計為基礎的世界範圍內的欺詐檢測、調查及防範程式。為進一步致力於... 3.7 審計準則82號 3.8 阿瑟·利維特和“數字遊戲...道德行為:從審計準則99號至《薩班斯一奧克斯利法案》 4.1 聚焦審計準則...
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