企業內部控制實務

圖書信息

作者: 高立法 (編者), 呂宏斌 (編者), 王士民 (編者), (編者)
出版社: 經濟管理出版社; 第1版 (2011年7月1日)
叢書名: 企業風險管理實務叢書
平裝: 615頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787509613535
條形碼: 9787509613535
產品尺寸及重量: 23.4 x 16.8 x 2.8 cm ; 839 g

內容簡介

高立法等的《企業內部控制實務》一書根據《企業內部控制基本規範》和《企業內部控制套用指引》。參照國際標準化組織(ISO)發布的ISO31000:2009標準《風險管理——原則與指南》,密切結合企業的實際
需要,著重論述了企業內部控制的理念、思路與方法,尤其突出了現代企業內部控制的內容及具體控制方法和手段。
《企業內部控制實務》針對當前企業組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化等存在的主要風險,企業資金活動、採購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、財務報告、全面
預算等存在的主要風險,設計了切實可行的業務流程,明確了關鍵控制點,進行了風險描述,提供了具體控制措施、工具及管理制度(標準)等,為企業實施內部控制提供了切實可行的完整方案。
通過本書的學習實踐,將推動企業加強與規範內部控制,提高企業經營管理水平和風險防範能力,堵漏、防弊,維護資產安全完整,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟體制和社會公共利益,實現企業戰略
目標。

編輯推薦

如何將企業內部控制規範體系中的理念和方法與企業的治理結構、業務流程、管理制度、風險評估與控制很好地銜接、融合,是貫徹實施《規範》的關鍵。為了推動對《規範》的學習、貫徹與實施,提高風險意識,防範風險威脅,從理論與實踐的結合上推出了《企業內部控制實務》一書,為企業學習貫徹《規範》提供了有益的借鑑。

目錄

第一章 企業內部控制基本規範精解
第一節 企業內部控制含義及構成
第二節 內部環境精解
第三節 風險評估及應對精解
第四節 控制活動精解
第五節 信息與溝通精解
第六節 內部監督精解
第七節 惠電公司內控建設實例
附:風險評估制度
第二章 企業內部控制診斷與評價
第一節 企業內部控制診斷測評
第二節 運用綜合評價方式,測評企業管控風險的能力
第三節 運用個別評價方式,測試評價內控狀況
第四節 內部控制測評報告實例
附:內部控制評價制度
第三章 組織架構內部控制指引
第一節 組織架構的概念、意義及風險
第二節 組織架構的設計
第三節 組織架構的運行
第四節 組織架構實例
附:授權核准表
第四章 發展戰略內部控制指引
第一節 發展戰略的概念、意義及風險
第二節 發展戰略的制定與批准
第三節 發展戰略的實施、監控與調整
第四節 企業發展戰略實例
附:××公司戰略規劃管理制度
第五章 人力資源內部控制指引
第一節 人力資源概念、風險與內控要求
第二節 人力資源引進與開發控制
第三節 人力資源使用與退出機制
第四節 人力資源內控實例
附:人力資源制度
第六章 社會責任內部控制指引
第一節 社會責任的概念、風險與內控要求
第二節 安全生產責任
第三節 產品質量責任
第四節 環境保護與資源節約責任
第五節 促進就業與員工權益保護責任
第六節 社會責任內控實例
附:××公司社會責任制度
第七章 企業文化內部建設指引
第一節 企業文化的概念、目標與風險
第二節 企業文化的培育
第三節 企業文化的評估體系
第四節 企業文化建設實例
附:企業文化建設制度
第八章 資金活動內部控制指引
第一節 資金活動概念、風險及內控要求
第二節 籌資活動內控要求
第三節 投資活動內控要求
第四節 資金營運活動內控要求
第五節 資金活動內部控制實例
附:資金活動管理制度
第九章 採購業務內部控制指引
第一節 採購業務概念、風險與內控要求
第二節 採購業務風險控制
第三節 付款業務風險控制
第四節 採購業務內部控制實例
附:採購與付款內部控制制度
附:供應商質量保證能力調查
第十章 資產管理內部控制指引
第一節 資產管理概念及內控要求
第二節 存貨管控要求
第三節 固定資產管理要求
第四節 無形資產管理要求
第五節 資產管控實例
附:資產管理風險動態模型
第十一章 銷售業務內部控制指引
第一節 銷售概念、風險與內控要求
第二節 銷售業務風險及其管控
第三節 貨款回收內部控制
第四節 銷售業務內部控制實例
附:奧華公司銷售業務相關制度
第十二章 研發業務內部控制指引
第一節 研究與開發概念、風險與內控要求
第二節 研發立項與控制
第三節 研究成果開發與保護控制
第四節 研發業務內部控制實務
附:××公司研發業務相關制度
第十三章 工程項目內部控制指引
第一節 工程項目概念、風險與內控要求
第二節 工程立項流程、風險及控制
第三節 工程招標流程、風險及控制
第四節 工程造價風險及控制
第五節 工程建設流程、風險及控制
第六節 工程驗收流程、風險控制及後評估
第七節 工程項目內部控制實例
附:工程項目相關制度
第十四章 擔保業務內部控制指引
第一節 擔保業務概念、風險與控制要求
第二節 擔保業務評估與審批控制
第三節 擔保業務執行與監控
第四節 擔保業務內部控制實例
附:擔保業務相關制度
第十五章 業務外包內部控制指引
第一節 業務外包概念、風險與內控要求
第二節 業務外包承包方選擇
第三節 業務外包實施中控制
第四節 業務外包內部控制實例
附:業務外包相關制度
第十六章 財務報告內部控制指引
第一節 財務報告概念、風險與內控要求
第二節 財務報告編制風險控制
第三節 財務報告對外提供風險控制
第四節 財務報告分析利用
第五節 財務報告內部控制實例
附:財務報告制度
第十七章 全面預算內部控制指引
第一節 全面預算概念、風險及內控要求
第二節 全面預算管理機制及業務流程
第三節 全面預算編制、審批與下達控制
第四節 全面預算執行與調整控制
第五節 全面預算考核風險與控制
第六節 全面預算內部控制實例
附:預算管理制度
第十八章 契約管理內部控制指引
第一節 契約概念、風險與內控要求
第二節 契約調查與簽訂風險及控制
第三節 契約履行控制與後評估
第四節 契約管理內部控制實例
第十九章 內部信息傳遞指引
第一節 內部信息傳遞概念、風險與內控要求
第二節 內控報告形成及風險防範
第三節 內控報告使用與保密風險控制
第四節 內部信息傳遞內控實例
附:內部信息相關規章制度
第二十章 信息系統內部控制指引
第一節 信息系統概念、風險與內控要求
第二節 信息系統開發風險及控制
第三節 信息系統運行與維護風險及控制
第四節 信息系統內控實例
附:信息系統相關制度
附錄
附錄1 財政部、審計署、證監會、銀監會、保監會關於印發《企業內部控制基本規範》的通知
附錄2 《企業內部控制評價指引
參考文獻

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