內容簡介
《稅法(名師精品)/“十三五”普通高等教育規劃教材·高職高專會計系列》課程是高職財經專業的一門專業核心課。《稅法(名師精品)/“十三五”普通高等教育規劃教材·高職高專會計系列》以新稅法和會計準則為依據,主要介紹企業實際工作所必需的各稅種的認知、計算及徵收管理,根據不同稅種的日常核算要求,整合出9個工作項目作為主要教學內容。
目錄
前言
項目1 稅法基礎認知
任務1 稅收和稅法認知
任務2 稅法在我國法律體系中的地位
任務3 稅收法定原則
任務4 稅法的構成要素
任務5 稅收立法與我國現行稅法體系認知
任務6 稅收執法
職業技能訓練
職業能力實訓
項目2 增值稅法
任務1 增值稅的認知
任務2 增值稅納稅人的確定
任務3 增值稅徵稅範圍的確定
任務4 增值稅稅率和徵收率的判定
任務5 增值稅優惠政策的運用
任務6 增值稅專用發票的使用和管理
任務7 一般計稅方法下應納稅額的計算
任務8 簡易計稅方法下應納稅額的計算
任務9 進口貨物增值稅應納稅額的計算
任務10 增值稅出口退(免)稅的計算
任務11 增值稅的徵收管理
職業技能訓練
職業能力實訓
項目3 營業稅改徵增值稅法
任務1 營業稅改徵增值稅的認知
任務2 營業稅改徵增值稅納稅人的確定
任務3 營業稅改徵增值稅徵稅範圍的確定
任務4 營業稅改徵增值稅稅率和徵收率的判定
任務5 營業稅改徵增值稅優惠政策的運用
任務6 營業稅改徵增值稅一般計稅方法下應納稅額的計算
任務7 營業稅改徵增值稅簡易計稅方法下應納稅額的計算
任務8 營業稅改徵增值稅出口退(免)稅的計算
任務9 營業稅改徵增值稅的徵收管理
職業技能訓練
職業能力實訓
項目4 消費稅法
任務1 消費稅的認知
任務2 消費稅納稅人和徵稅範圍的確定
任務3 消費稅稅率的判定
任務4 消費稅納稅義務環節的歸類
任務5 消費稅應納稅額的計算
任務6 消費稅出口退(免)稅的計算
任務7 消費稅的徵收管理
職業技能訓練
職業能力實訓
項目5 小稅種稅法(上)
任務1 關稅法
任務2 城市維護建設稅法
附:教育費附加和地方教育附加
任務3 土地增值稅法
任務4 房產稅法
任務5 資源稅法
職業技能訓練
職業能力實訓
項目6 小稅種稅法(下)
任務1 城鎮土地使用稅法
任務2 印花稅法
任務3 契稅法
任務4 車船稅法
任務5 車輛購置稅法
職業技能訓練
職業能力實訓
項目7 企業所得稅法
任務1 企業所得稅的認知
任務2 企業所得稅納稅人的確定
任務3 企業所得稅徵稅對象的確定
任務4 企業所得稅稅率的判定
任務5 企業所得稅優惠政策的運用
任務6 企業所得稅應納稅所得額的計算
任務7 資產的企業所得稅稅務處理
任務8 企業所得稅應納稅額的計算
任務9 企業所得稅的特別納稅調整
任務10 企業重組的所得稅處理
任務11 企業所得稅的徵收管理
職業技能訓練
職業能力實訓
項目8 個人所得稅法
任務1 個人所得稅的認知
任務2 個人所得稅納稅人的確定
任務3 個人所得稅徵稅對象的確定
任務4 個人所得稅稅率的判定
任務5 個人所得稅優惠政策的運用
任務6 個人所得稅應納稅額的計算
任務7 個人所得稅的徵收管理
職業技能訓練
職業能力實訓
參考文獻