基本信息
作 者: 王中傑 編
出 版 社: 中國發展出版社
ISBN: 9787802346604
出版時間: 2011-11-01
版 次: 1
頁 數: 344
裝 幀: 平裝
開 本: 16開
所屬分類: 圖書>管理>企業管理與培訓
內容簡介
《公司內控治理》是連城顧問近10年來對公司內部控制理論與實踐研究的總結,其中包含了連城顧問為300多家央企及大型企業集團提供諮詢和培訓服務的經驗總結,提出了具有中國企業特色的內部控制五要素——內控環境、風險評估、內控措施、信息溝通及監督檢查的實施方法。
圖書目錄
第一章 內部控制的歷史
第一節 內部控制的形成
一、古代內部控制的雛形
二、近代內部控制的發展
三、現代內部控制的發展
四、21世紀內部控制的發展
第二節 內部控制的概念
第二章 內部控制前沿理論
第一節 歐美內部控制研究現狀
一、COSO關於小企業的財務報告內部控制
二、日本相關法律法規對內部控制的要求
三、法國內部控制標準框架指引
四、歐盟及歐洲主要已開發國家內部控制標準
第二節 我國內部控制研究現狀
一、國內內部控制的發展
二、企業內部控制基本規範
三、企業內部控制指引
第三節 國內企業內部控制實施現狀
《薩班斯一奧克斯利法案》的出台過程
第三章 企業內部控制設計
第一節 內部控制的設計原則
第二節 內部控制的劃分方式
第三節 內部控制的設計步驟
一、確認內控目標和流程
二、設立內控績效標準
三、選擇績效測評方法
四、檢查實施效果反饋監督
五、調整與改進
第四節 內部控制的設計形式
一、內部控制流程圖
二、內部控制調查表
第五節 貨幣資金控制系統設計
一、現金控制系統
二、銀行存款控制系統
人福醫藥內部控制步驟
連城顧問點評
第四章 企業內部控制環境
第一節 公司治理機制
一、公司治理的實質
二、公司控制權及其配置
第二節 組織結構及權責分派
一、 組織結構及其設計
……
第五章 企業內部控制風險評估
第六章 企業內部控制的方法措施
第七章 企業內部控制的信息溝通
第八章 企業內部控制的監督檢查
第九章 企業內部控制數據實證分析