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內控制度
內控制度一般分為兩種模式: 1.金融企業的各級管理部門為了保護金融資產的安全完整,協調經濟活動,利用企業內部因分工而產生的相互制約、相互聯繫的關係,並形...
簡介 內控制度的搭建 -
企業內控制度
企業內控制度是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的,旨在實現控制目標的過程。
定義 主要問題 解決方案 主要作用 法律法規 -
制度審計
的定義內控制度審計(以下簡稱內控制度審計)是指審計人員對被審計單位內控制度的健全性、符合性及有效性所進行的測試與評價。內控制度審計既可以作為一個...審計工作的發展,內控制度審計作為一種審計程式和方法,越來越引起內部審計部門...
制度審計(System Audit) 制度審計的目標 制度審計的優缺點 內部控制制度審計 -
保險公司內部控制基本準則
控制措施等。(三)內部控制保證。包括信息溝通、內控管理、內部審計應急機制和...對內部控制高度重視,帶頭認真履行內控職能。保險公司應當根據保險業務流程和...。保險公司應當培育領導高度重視、內控人人有責和違規必受追究的內控企業文化...
檔案發布 檔案全文 -
國有商業銀行內部控制的現狀及完善對策
的內控制度體系對於金融機構的生存發展有著非同尋常的意義。關鍵字商業銀行;內部...不足之處。就內控而言,主要有以下幾個方面的欠缺:(一)外部競爭激烈導致經營風險...,致使一些內控制度落實不到位。具體表現在:一方面,以擴大資產規模為戰略重點...
內容提要 關鍵字 -
基於管控的集團內部控制
內容簡介整體架構性內控,核心是針對公司的治理、戰略、組織,以及業務運作的制度性工作體系,把現有管理體系升級為內控化的管理體系。內部控制是經濟...控制職能的措施、程式,並予以規範化和系統化,使之成為一個嚴密的、較為完整...
內容簡介 作者簡介 序言 圖書目錄 媒體推薦 -
關於加強政府採購活動內部控制管理的指導意見
、與市場主體交往等重點問題,細化廉政規範、明確紀律規矩,形成嚴密、有效...
政策全文 意見解讀 內容解讀 答記者問 相關報導 -
鋼鐵貿易
,尤為重要。內控手冊的編制是從制度上完善內部控制制度,明確權責體系,主要包括:①內控崗位授權制度對內控所涉崗位明確規定授權的對象、條件和額度等,任何組織和個人不得越權做決定。②內控報告制度明確規定報告人與接受報告人,以及報告...
體系構建 問題及發展 -
中國農業發展銀行監督管理辦法
、資本充足、治理規範、內控嚴密、運營安全、服務良好的政策性金融機構。第四條...審計報告、內控評價報告和重大風險事件報告等。監事會主席根據監督檢查的需要...
銀監會令 管理辦法 解讀 -
用制度看守企業
一般內控書籍的三大特點: 1、將以財務會計為主的傳統內控上升到管理決策層的全面內控,實現現代企業內控的新突破; 2、建立內部管理控制手冊...與統一接口; 3、將內控方法全面套用到企業內部管理的全過程各環節中去...
《用制度看守企業》