習水縣人民政府辦公室關於2008年元至7月份財政收支執行情況的通報

1、財政部門收入完成1818萬元,為年初預算的79.04%,比去年同期增加30.42%,增收424萬元。 3、國稅部門完成20555萬元,為年初預算的73.41%,比去年同期增長26.57%,增收4315萬元。 元至七月份全縣財政支出完成32656萬元,為年初預算的71.39%,比去年同期增長34.21%,增支8324萬元。

2008年元至七月份我縣財稅工作按照“統籌全局、承上啟下、突出重點、留有餘地”的總體要求,依法組織收入,加快支出統一調整,有力保障了工資發放和正常運轉,1-7月份,全縣財政收支執行情況良好,現將具體情況通報如下:
一、元至七月份財政收入完成情況
(一)元至七月份財政總收入累計完成33000萬元,為年初預算的72.54%,比去年同期增長28.85%,增收7389萬元。
1、財政部門收入完成1818萬元,為年初預算的79.04%,比去年同期增加30.42%,增收424萬元。
2、地稅部門完成10627萬元,為年初預算的69.96%,比去年同期增加33.22%,增收2650元。其中增長快的有:個人所得稅08年完成2803萬元,比去年同期增收633萬元(中央級收入和縣級收入合計),增幅29.17%。其他工商各稅完成4448萬元,比去年同期增收1553萬元,增幅53.64%。專項收入(地方教育附加)08年累計完成695萬元, 比去年同期增收239萬元, 增幅52.41%
3、國稅部門完成20555萬元,為年初預算的73.41%,比去年同期增長26.57%,增收4315萬元。其中:增值稅共完成16694萬元,比去年同期增收3075萬元,增幅為22.58%;消費稅完成2637萬元,比去年同期增收548萬元,增幅為26。23%,企業所得稅共完成983萬元,比去年同期增收731萬元,比去年同期增加290.08%。
(二)元至七月份地方財政收入完成11530萬元,為年初預算的77.62%,比上年同期增長37.66%,增收3154萬元。
地方財政收入中:增值稅完成2504萬元,為預算的73.47%,比去年同期增加22.56%,增收461萬元;企業所得稅完成943萬元,為預算的63.42%,比去年同期增長31.15%,增收224萬元;個人所得稅完成1121萬元,為年初預算的55.06%,比去年同期增長29%,增收252萬元;其他工商稅完成4447萬元(因四捨五入同總收入計算口徑差1萬元),為年初預算的89.42%,比上年同期增長53.66%,增收1553萬元;契稅完成95萬元,為年初預算的50%,比去年同期增加7.95%,增收7萬元;耕地占用稅完成142萬元,為年初預算的236.67%,比去年同期增長208.7%,增收96萬元;罰沒收入完成1064萬元,為年初預算的74.93%,比去年同期增加0.57%,增收6萬元;專項收入完成1169萬元,為年初預算的97.42%,比去年同期增長84.38%,增收535萬元;國有資產有償使用收入完成35萬元,為年初預算的116.67%,比去年同期增長75%,增收15萬元。
(三)元至七月份各鎮鄉稅收完成情況 :各鎮鄉稅收完成21960萬元,其中國稅完成19305萬元,地稅完成2655萬元。
(四)重點稅收完成情況:煤炭增值稅完成5200萬元,比去年同期增長16.26%,增收727萬元;酒類增值稅完成4122萬元,比去年同期增長83.56%,增收1876萬元;酒類消費稅完成2637萬元,比去年同期增長26.25%,增收548萬元;營業稅完成2651萬元,比去年同期增長48.69%,增收868萬元;個人所得稅完成2803萬元,比去年同期增長29.11%,增收632萬元;企業所得稅完成1866萬元,比去年同期增長5.72%,增收101萬元。
二、元至七月份財政支出完成情況
元至七月份全縣財政支出完成32656萬元,為年初預算的71.39%,比去年同期增長34.21%,增支8324萬元。08年支出較大較快的大類有:一般公共服務支出6512萬元, 為年初預算58.31%,比去年同期增長40.59%,增支1880萬元;公共安全支出1709萬元, 為年初預算的69.39%,比去年同期增長30.66%;教育支出12822萬元, 為年初預算的65.7%,比去年同期增加10.74%,增支1244萬元;社會保障和就業支出2466萬元, 為年初預算的261.23%,比去年同期增長212.55%,增支1677萬元,(社會保障和就業增支原因是自然災害補助專項資金支出566萬元;農村最低生活保障747萬元 ,就業補助支出200萬);醫療衛生支出3383萬元, 為年初預算的113.33%,比去年同期增加194.43%,增支2234萬元。(注:省市專項資金沒含在總預算中,累計支出中含專項資金支出,故支出數超過預算數,以上或下的情況相同)。城鄉社區事務支出668萬元, 為年初預算的88.36%,增支312萬元,比去年同期增長87.64%,增支是因為城鄉社區專項資金支出;工業商業金融等事務支出1390萬元, 為年初預算的200.29%,比去年同期增長276.69%,增支1021萬元,主要因為增加技改經費支出450萬元,石油價格財政補貼597萬元。
三、全縣預算執行情況簡要分析
全縣財政總收入和地方財政收入完成較好,財政總收入比去年同期增長28.85%,增收7389萬元,主要是增值稅、消費稅、企業所得稅增幅較大,地方財政收入比去年同期增長37.66%,增收3154萬元,主要是個人所得稅、營業稅、城鎮土地使用稅、專項收入等增幅較大,財政支出保證了職工工資的按時發放和各項事業正常運轉,而且保證全縣重點支出項目資金的需要.但在下一步的工作中要嚴格執行預算收支計畫,確保財政收支平衡,同時要加強對組織收入的領導,加強收入的預測分析工作,在深入調查的基礎上積極開展稅源分析,加強重點稅源監控和重點建設項目的稅收管理,規範徵收秩序,提高稅收征管效率,確保收入按時按進度入庫。
習水縣人民政府辦公室
二○○八年八月十九日

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