現代內部審計

版次: 裝幀: 開本:


基本信息
作 者: 王寶慶
出 版 社: 立信會計出版社
ISBN: 9787542917461
出版時間: 2007-01-01
版 次: 1
頁 數: 254
裝 幀: 平裝
開 本: 32開
所屬分類: 圖書>經濟>會計、審計
內容簡介
內部審計是組織管理的重要組成部分,是防範舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。 內部審計:“有病治病,水除腐敗;無病健身,增強自身免疫功能”。 內部審計:“是一個組織由內而外的保養過程”。 內部審計範圍涉及公司治理審計、內部控制審計、舞敝審計、經濟責任審計、風險管理審計、效益審計等方面。 《現代內部審計》對內部審計的基本理念、基本框架、基本策略、基本範圍和基本程式進行了初步探討。同時還對領導幹部與審計工作、審計質量控制、審計人員的工作技巧與方法等方面作了研究。

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