中恆電氣[002364]

要點一:所屬板塊 2025規劃板塊,4G概念板塊,浙江板塊,輸配電氣板塊,長江三角板塊。

要點二:經營範圍 高頻開關電源設備,不間斷電源設備,逆變器,光纖通信設備,電力自動化設備,低壓成套開關設備,計算機軟、硬體及配件的生產、銷售、技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓。

要點三:重大合作-收購北京殷圖 2015年6月18日晚間公告稱,公司全資子公司中恆雲能源於6月18日簽署了股權轉讓協定,擬合計出資5490萬元收購北京殷圖仿真技術有限公司(簡稱“北京殷圖”)60%股權,成為其控股股東。據介紹,北京殷圖在電力系統實時數字仿真計算和電力系統全過程暫態測試領域具有突出的優勢地位,其電力系統數字動態實時仿真系統(DDRTS)是國內第一套具有自主智慧財產權、基於微機的數字仿真實時閉環測試系統,也是國內第一套大型電力系統電磁暫態仿真軟體系統,該系統填補了電力系統電磁暫態仿真和實時閉環測試領域的國內空白,且DDRTS總體技術已達到國際先進水平。

要點四:國內通信電源系統主要供應商 公司從事高頻開關電源系統的研發,生產,銷售和服務,主要產品為通信電源系統,電力操作電源系統。做為電力操作電源系統配套使用最多的企業之一,也是我國有實力參與500千伏及以上變電站,超超臨界1000MW機組等重大項目電力操作電源系統競爭的5-6家企業之一。

要點五:購買資產並募集配套資金 2012年5月,公司擬向中恆投資、中博軟通、恆博達瑞、周慶捷、張永浩、楊景欣、胡淼龍、朱國錠等8名特定對象以16.13元/股的價格發行2365萬股股份,購買其合計持有的中恆博瑞100%股權,其中公司控股股東中恆投資將認購892萬股。本次交易完成後,公司將持有中恆博瑞100%股權。同時公司擬向不超過10名其他特定投資者以14.51元/股的價格發行655萬股股份募集配套資金,配套資金總額不超過9500萬元,將用於支持中恆博瑞主營業務發展,以提高本次重組整合績效。中恆博瑞是電力軟體領軍企業,在電力專業分析計算、電力生產信息管理系統和智慧型變電站及智慧型充電站軟體領域擁有較大的競爭優勢。本次發行完成後,中恆博瑞將成為公司的全資子公司,有利於直接增強公司的持續盈利能力。另外標的資產出讓方承諾中恆博瑞2012年、2013年、2014年和2015年的淨利潤數分別為3500萬元、4160萬元、5000萬元和5600萬元。

要點六:創投參股 上海紫江創業投資有限公司持有公司425萬股(占6.36%)。該公司成立於2000年9月,註冊資本2.9億元,主要從事創業投資,實業投資等。該公司控股股東系紫江企業(600210),出資1.74億元(占60%股權)。

要點七:建設研發中心 2012年7月,公司擬使用3,725萬元人民幣募集資金建設研發中心,建設期約25個月。此次建設項目完成後主要用於公司研發、中試等,不直接形成產品及對外銷售,不產生直接經濟效益,但完成後將有效解決公司現有研發、測試場地不足的現狀,為公司在“十二五”及未來的前瞻性研發提供配套基礎研發用房,將公司建設成為國內一流的電力電子產品供應商和服務商套用商業模式的輸出基地。該項目的實施對公司穩定發展具有重要意義,可以最佳化公司的資產結構,增強抗風險能力,推動研發工作,提高研發水平,提升員工對公司的認同感和凝聚力,吸引更多的優秀人才,提高公司持續開發、維護、更新產品的的能力,為公司的可持續發展打下堅實的基礎。

要點八:擴大產能 公司本次募資將用於電源系統升級換代及一體化電源建設項目10250萬元,通信基站運營維護增值服務項目3745萬元。項目全部達產後,公司可增加銷售收入32760萬元,利潤總額5585萬元。公司室外,室內通信電源系統及電力操作電源系統的生產能力將分別達到7000套,14000套,3000套,同時每年新增200套一體化電源系統的產能。(截止2010年末已投入1378.54萬元,預計2011年3月完成)

要點九:國家電網中標 2013年1月,公司中標國家電網公司2013年一體化(智慧型)電源系統協定庫存招標活動和國家電網公司2013年直流-48V通信電源成套設備協定庫存招標活動,累計中標13個包,426套設備,預計中標約7,489萬元人民幣,占公司2011年度營業總收入的26.5%。項目契約的履行對公司2013年的營業收入和經營業績將產生積極的影響。

要點十:品牌知名度較高 公司已成功中標中國電信和中國移動09年室內通信電源系統集采。在我國1000MW發電機組中,公司是電力操作電源系統配套使用最多的企業之一。公司產品“GZDZ1型智慧型高頻開關直流櫃”被評為國家重點新產品,公司的高頻開關電源系統是中國電力設備管理協會推薦品牌。

要點十一:股權激勵 2011年12月,公司擬以8.33元/股,授予共55人的限制性股票數量不超過330萬股,占公司股本總額的3.29%,其中預留部分為33萬股。計畫有效期為48個月。在滿足本計畫規定的解鎖條件時,激勵對象可分別自授予日起12個月後,24個月後及36個月後分別申請解鎖所獲授限制性股票總量的30%,30%,40%。行權業績條件:2011年度淨利潤不低於4050萬元,且截至2011年12月31日加權平均淨資產收益率不低於7%。2012-2014年的淨利潤分別不低於4450萬元,4900萬元和5400萬元,且歸屬於公司普通股股東的加權平均淨資產收益率不低於7.5%,8%和8.5%。

要點十二:股東回報規劃 2012年7月,公司制定股東回報規劃(2012-2014年)。未來三年內,公司可以採取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況,提議公司進行中期分紅。公司根據《公司法》等有關法律、法規及公司章程的規定,在滿足現金分紅條件的基礎上,結合公司持續經營和長期發展,未來三年每年進行一次現金分紅,每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%,且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計畫提出預案。在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下,公司可以另行增加發放股票股利方式進行利潤分配。

要點十三:自願鎖定股份 股東中恆科技,朱國錠等3人承諾,自公司股票上市之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理髮行前所持公司股份,也不由公司收購該部分股份。股東紫江創投,朗程財務,劉濤等10人承諾,自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或者委託他人管理髮行前所持公司股份,也不由公司收購該部分股份。

要點十四:定向增發-募資10億加碼主業 2015年4月16日發布定增預案,公司擬以31.63元/股,向朱國錠、中民投資本、海富通基金、陳燕雙、周慶捷、周清總計6名特定對象,非公開發行不超過3161.56萬股,募集資金總額不超過10億元,募集資金用於能源網際網路雲平台建設項目、能源網際網路研究院建設項目,剩餘部分用於補充流動資金。募投項目方面,能源網際網路雲平台建設項目擬投入募集資金6.89億元,能源網際網路研究院建設項目擬投資0.61億元,補充流動資金項目擬投資2.5億元。

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