中國內部控制研究中心

業務範圍※提供《中國企業內部控制年度研究報告》:每年跟蹤中國上市公司和大中型企業內部控制規範實施進展情況,深入實際調查研究,定期提供具有時效性和綜合性的《中國企業內部控制年度研究報告》。 ※構建中國企業內部控制評價系統:擬組織研究力量,借鑑國外先進研究成果,結合中國企業本土實際,構建中國企業內部控制評價系統,並在此基礎上編制“中國上市公司內部控制指數排行榜”。 ※提供企業內部控制諮詢與培訓服務:中心將與中國會計學會、立信大華會計師事務所有限公司開展緊密合作,依靠中心團隊優勢與研究力量,為國內上市公司和大中型企業提供內部控制的諮詢、培訓等服務,真正實現理論和研究相結合。

成立宗旨

中國內部控制研究中心的宗旨:依託學校學科優勢和科研資源.整合社會各方資源開展內部控制的理論和實務研究.在提供內部控制實施動態、內部控制專項數據、內部控制本土案例、內部控制研究報告等信息的同時,組織內部控制的專題研討會和相關培訓、諮詢,一方面為政府相關部門完善企業內部控制標準體系,推動企業內部控制規範實施提供政策建議,另一方面為國內企業有效實施內部控制規範,提高企業管理水平提供理論支撐,最終搭建一個良好的企業內部控制理論與實務研究和交流的高端平台,實現理論研究、諮詢建議和服務實踐三者有機的結合。

運行機制

研究中心的運行採取專家委員會指導下的主任負責制。專家委員會從戰略發展與業務指導的角度對中心的研究動向、研究計畫.課題設計、研究難點等方面給予指導並提出專業化建議。中國內部控制研究中心設定主任1名,全面負責中心的日常營運工作;副主任3名,參與中心的重大事項決策。另外,指定屬於會計學院教師的1名副主任為常務副主任.協助中心主任負責中心的日常管理工作。

組織機構

專家委員會

主任:
劉玉廷(財政部會計司司長,中國會計學會秘書長)
艾洪德(東北則經大學黨委書記,校長)
顧惠忠(中國航空工業集團副總經理,總會計師)
副主任:
方紅星(東北財經大學會計學院院長)

委員

(按姓氏拼音首寫字母排序)
艾洪德(東北財經大學黨委書記、校長)
方紅星(東北財經大學會計學院院長)
顧惠忠(中國航空工業集團副總經理,總會計師)
劉玉廷(財政部會計司司長、中國會計學會秘書長)
劉光忠(財政部會計司副司長)
劉永澤(中國會計學會副會長、東北財經大學會計學院教授)
劉明輝(東北財經大學會計學院教授)
梁 春(立信大華會計師事務所有限公司董事長)
駱家駹{中國機械工業集團總會計師)
王 宏(財政部會計司註冊會計師行業管理處處長)
楊雄勝(南京大學會計與財務研究院院長)
周守華(中國會計學會常務副秘書長)
朱海林(財政部會計司綜合處處長)
張先治(東北財經大學會計學院副院長)
張克慧(神華能源股份有限公司財務總監)

中心主任

劉永澤(中國會計學會副會長、東北財經大學會計學院教授)

中心副主任

周守華(中國會計學會常務副秘書長)
池國華(常務,東北財經大學會計學院教授)
郭春亮(立信大華會計師事務所有限公司副董事長)

日常管理部門

項目部:負責面向全國招標內部控制前沿課題並提供配套資金,編輯出版《中國企業內部控制年度研究報告》
會議部:負責舉辦以內部控制為主題的對外會議與學術講座,建設中國本土內部控制案例庫
編輯部:負責編輯出版《會計與控制評論》刊物、發布中國上市公司內部控制指數排行榜
培訓部:負責組織企業內部控制規範及配套指引培訓
諮詢部:負責為企業提供內部控制諮詢服務
辦公室:負責日常接待工作和檔案管理工作

研究團隊

研究中心下設企業內部控制研究室、非企業內部控制研究室等若干研究室.圍繞內部控制不同較域開展研究工作。

業務範圍

※提供《中國企業內部控制年度研究報告》:每年跟蹤中國上市公司和大中型企業內部控制規範實施進展情況,深入實際調查研究,定期提供具有時效性和綜合性的《中國企業內部控制年度研究報告》。
※承擔內部控制高層次課題:圍繞內部控制主題申報並承擔國家自然科學基金,國家社會科學基金,財政部,教育部等課題,為相關部門提供具有全局性、戰略性、前瞻性的內部控制問題研究報告。
※編輯出版《會計與控制評論》,擬與東北財經大學出版社合作,採取學術集刊的形式,編輯出版《會計與控制評論》,以此為平台.為政府部門、高等院校.企業和中介機構及時提供最具有代表性的內部控制研究成果。
※建設中國本土內部控制案例庫:組織力量整理國內企業內部控制成功經驗和失敗教訓,並在此基礎上建設中國本土內部控制案例庫,為理論界和實務界開展內部控制理論研究、教學培訓和實務操作提供強大的資源支持。
※開展各行業內部控制理論研究:中心將利用科學研究優勢,立足共性,突出特點,針對傳統製造業、高科技行業、金融保險業、小企業等不同類型企業的內部控制規範實施問題展開研究,從而為我國內部控制規範體系的不斷完善提供相關政策建議。
※構建中國企業內部控制評價系統:擬組織研究力量,借鑑國外先進研究成果,結合中國企業本土實際,構建中國企業內部控制評價系統,並在此基礎上編制“中國上市公司內部控制指數排行榜”。
※提供企業內部控制諮詢與培訓服務:中心將與中國會計學會、立信大華會計師事務所有限公司開展緊密合作,依靠中心團隊優勢與研究力量,為國內上市公司和大中型企業提供內部控制的諮詢、培訓等服務,真正實現理論和研究相結合。

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