立信銳思內部控制培訓中心
一.立信銳思內部控制培訓中心概況
立信銳思內部控制培訓中心是一家致力於內部控制和風險管理服務的專業機構,由審計業界翹楚立信會計師事務所和復旦大學企業內控和風險管理中心強強聯合組建而成,在內部控制和風險管理領域,立信銳思內部控制培訓中心匯聚了眾多具有深厚理論功底的研究專家和豐富實務經驗的諮詢顧問。
中心自成立以來,已經為大型國有企業、上市公司、優秀民營企業等幾十家國內知名公司提供風險測評、內部控制諮詢及專業培訓服務。憑藉領先的理念,職業的態度,高效的工作,專業的員工,開放的胸懷,嚴謹的作風,立信銳思內控培訓中心贏得了廣大客戶的認可。
二.立信銳思內控培訓中心核心團隊
首席顧問
李若山:復旦大學教授,博士生導師,國內內部控制理論及實務領域權威。同時擔任財政部會計準則諮詢委員會委員、上海證券交易所專家委員會委員、上海司法鑑定委員會委員,以及在國內擔任太平洋保險等鏨家世界五百強公司的獨立董事或顧問,在業界聲譽卓著。
朱建弟:立信會計師事務所有限公司董事長、主任會計師、首席合伙人,立信會計師事務所管理有限公司總裁。中國註冊會計師協會常務理事,上海市註冊會計師協會副會長,上海市註冊會計師協會懲戒委員會委員、財政部內部控制標準委員會委員。
諮詢顧問:
楊芳:立信銳思總裁、執行合伙人,立信會計師事務所內控諮詢部合伙人。復旦大學管理學院會計學博士在讀,曾在復旦大學管理學院工作多年,精通項目管理及內部控制理論與實務。多年的企業內部控制諮詢經驗,組織與領導數十家上市公司的企業內部控制諮詢和評估,對企業內控評估有深入的見解。曾為東風汽車、大江食品、海博股份、小商品城、中材國際、杉杉股份等國內知名上市公司進行內部控制培訓。
馮萌:立信銳思執行合伙人,復旦大學管理學院獲會計學博士學位,攻讀博士階段曾參與財政部會計司新準則制定基礎研究工作。曾在德勤工作三年,精通財務、審計理論與實務,曾為上海實業集團、英特爾、先靈葆雅、上海錦江集團、太平洋保險、申銀萬國、騰隆集團等多家知名企業進行財務和內控培訓。2007年8月獨著《市場經濟條件下會計信息的法律意義研究》(中國時代經濟出版社);此外,在《會計研究》、《財務與會計》等學術核心期刊上發表論文多篇。 高垚:立信銳思執行合伙人,復旦大學管理學院會計學博士,挪威經濟管理學院(NHH)訪問學者。對國內外內部控制和風險管理理論與實務、內控法規和案例有深入的研究,在《財務與會計》、《財會通訊》參核心期刊上發表論文十多篇,曾為復旦大學網路學院教授內部控制、風險管理、合規管理、高級財務會計、審計等多門課程,為招商銀行、南京中科、上海大眾、長江石化、浦東建設、寶鋼股份、東風汽車、上海菸草等多家知名企業提供過內部控制、風險管理和財務會計培訓。
吳益兵:立信銳思合伙人,復旦大學管理學院會計學博士。在上市公司內控體系搭建、評估、企業內控制度體系方面具有較強的研究開發能力:多次參與企業內控諮詢頃目和企業的風險測評項目。
馬軍生:立信銳思執行合伙人,立信會計師事務所內控諮詢部特聘財務講師,上海證券交易所博士後、復旦大學管理學院會計學博士。精通財務、審計理論與實務,並帶領團隊開發了“復道守護者”智慧型化企業內部控制軟體。在《財務與會計》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表論文多篇,編著出版CFA中文教材《財務報表分析技術》一書。曾為金光紙業(APP)、錦江國際集團、上海航空、太平洋保險、新華傳媒、大江股份等知名公司進行內控和財務培訓。