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商業銀行內部控制
內部控制是20世紀中葉隨著現代經濟的發展而建立起來的一個重要管理方法。美國權威機構COSO(The Committee of Sponsoring Or...
內控目標 模式重構 諮詢機構 -
商業銀行內部控制評價試行辦法
《商業銀行內部控制評價試行辦法》在2004.12.25由中國銀行業監督管理委員會頒布。
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內部控制與審計
《內部控制與審計》是2008年出版的圖書,作者是秦榮生。該書主要介紹了以風險管理為導向的內部控制和風險導向的審計等內容。
作品信息 內容簡介 章節目錄 收益 要點內容 -
註冊內部控制師
註冊內部控制師(CICS/CICP)是國際內部控制協會(Internal Control Institute,簡稱ICI)在全球範圍推廣的唯一內控專業人...
項目簡介 頒證機構 協會會長 培訓對象 項目特色 -
成本費用內部控制
《成本費用內部控制》是2010年01月大連出版社出版的圖書,作者是樊行健。
內容簡介 作者簡介 圖書目錄 -
淺議內部控制和內部審計的關係
《淺議內部控制和內部審計的關係》是一部關於審計的書籍。
內部控制與內部審計 內部控制與內部審計的關係 內部審計在內部控制中的作用 總結語 -
行政事業單位內部控制規範(試行)
2012年11月29日,財政部以財會〔2012〕21號 印發《行政事業單位內部控制規範(試行)》。該《規範》分總則、風險評估和控制方法、單位層面內部控制...
目錄: 第一章 第二章 第三章 第四章 -
醫療機構財務會計內部控制規定
第五十一條加強固定資產處置管理制度。 第六十一條建立健全對外投資業務的管理制度和崗位責任制。 第六十六條建立對外投資項目的追蹤管理制度。
中華人民共和國衛生部 第一章 總 則 第二章 預算控制 第三章 收入控制 -
《財務報告編制和披露內部控制》
《財務報告編制和披露內部控制》一書由中國會計學會編寫,屬於財務管理類圖書。於2010年7月1日,由大連出版社出版。
圖書信息 內容簡介 圖書目錄 -
財務報告編制和披露內部控制
《財務報告編制和披露內部控制》是2010年大連出版社出版的圖書,作者是中國會計學會。
內容簡介 圖書目錄 參考文獻