內容介紹
《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控制中的作用 實施內部審計業務》是Wiley CIA 考試用書的精要版,包含了內部審計活動在治理、風險和控制中的作用,以及實施內部審計業務兩個科目的內容。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控制中的作用 實施內部審計業務》是按照國際內部審計師協會發起的CIA各科考試要求編寫的,包含了CIA考試所測試的大量知識和技能。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控制中的作用 實施內部審計業務》的特色是以提綱要點的形式編寫,內容簡潔明了,方便學習和查閱。《Wiley CIA 備考精要(1):內部審計活動在治理、風險和控制中的作用 實施內部審計業務》可作為CIA考生的備考用書,因其內容精煉、便於攜帶,特別適合經常出差的CIA備考人員。點擊連結進入英文版:
Wiley CIA Exam Review Focus Notes: Conducting the Internal Audit Engagement