衛生系統內部審計操作指南

衛生系統內部審計操作指南

《衛生系統內部審計操作指南》內容簡介:當前的醫療衛生體制改革不僅對衛生系統管理提出了更高的要求,同時也給內部審計工作提出了新的挑戰。在新的形勢下,衛生系統內部審計貫徹落實內部審計新理念,構建內部審計新模式,推進衛生系統內部審計實現全面轉型與發展迫在眉睫。

基本信息

內容簡介

《衛生系統內部審計操作指南》是衛生系統第一本內部審計工作參考書,主要涉及財務收支審計、內部控制審計、預算執行和決算審計、經濟責任審計、建設工程項目審計、經濟契約審計、計算機輔助審計,以及審計檔案管理八個方面內容。《衛生系統內部審計操作指南》力求在平實易懂的基礎上體現出審計方法與技巧的針對性、可操作性。希望《衛生系統內部審計操作指南》能夠為醫療衛生機構內部審計人員提高工作水平、加強日常監督管理提供幫助。

圖書目錄

第一章總則
第二章財務收支審計
第一節財務收支審計概述
第二節財務收支審計的內容
第三章內部控制審計
第一節內部控制審計的概述
第二節財務管理內部控制審計
第三節固定資產管理內部控制審計
第四節採購內部控制審計
第五節科研管理內部控制審計
第四章預算執行和決算審計
第一節醫療衛生機構預算執行審計概述
第二節醫療衛生機構預算資金撥付審計
第三節基本支出預算審計
第四節項目支出預算審計
第五節專項資金審計
第六節決算審計
第五章經濟責任審計
第一節經濟責任審計概述
第二節經濟責任審計實施的內容
第三節經濟責任審計結果運用
第六章建設工程項目審計
第一節建設工程項目審計概述
第二節招投標審計
第三節建設工程的契約管理審計
第四節工程管理審計
第五節工程造價審計
第六節竣工驗收審計
第七節建設項目財務管理審計
第八節後評價審計
第七章經濟契約審計
第一節經濟契約審計概述
第二節契約簽訂前審計
第三節契約審計底稿與評價意見
第四節契約執行中審計
第五節契約價格審計
第六節建設工程契約審計
第八章計算機輔助審計
第一節計算機輔助審計概述
第二節計算機輔助審計的技術
第三節計算機輔助審計的程式
第四節審計數據採集
第五節審計數據預處理
第六節審計數據分析
第七節對計算機信息系統的審計
第九章內部審計檔案管理
參考文獻
附錄
附錄一中華人民共和國審計法
附錄二中華人民共和國審計法實施條例
附錄三衛生系統內部審計工作規定(中華人民共和國衛生部令51號)
附錄四衛生部直屬單位主要領導幹部經濟責任審計規定
附錄五衛生部關於加強和規範建設工程項目全過程審計的通知
附錄六衛生部關於進一步加強經濟契約管理工作的通知
附錄七衛生部關於部屬(管)單位委託社會審計業務工作管理的通知
附錄八事業單位財務規則
附錄九醫療機構財務會計內部控制規定(試行)
附錄十企業內部控制基本規範
附錄十一內部審計具體準則第3號——審計證據
附錄十二內部審計具體準則第4號——審計工作底稿
附錄十三內部審計具體準則第5號——內部控制審計
附錄十四內部審計具體準則第7號——審計報告
附錄十五內部審計實務指南第1號——建設項目內部審計
附錄十六內部審計實務指南第2號——物資採購審計
附錄十七內部審計實務指南第3號——審計報告
附錄十八內部審計實務指南第5號——企業內部經濟責任審計指南
後記

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