企業內部控制審計政策解讀與操作指引

圖書信息

作 者: 《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組 著 東北財經大學出版社有限責任公司,《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組 編

叢 書 名:出 版 社: 東北財經大學出版社ISBN:9787565402425出版時間:2011-01-01版 次:1頁 數:199裝 幀:平裝開 本:16開所屬分類:圖書 > 經濟 > 會計、審計

內容簡介

《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》主要包括第一章企業內部控制審計概述;第一節企業內部控制審計發展歷程;第二節企業內部控制審計需求分析;第二章總則;第一節 內部控制審計的基本概念和要求;第二節整合審計;第三章計畫審計工作;第一節審計業務約定書;第二節審計項目組的建立;第三節計畫審計工作所需評價的事項;第四節舞弊風險的考慮;第五節重要性水平;第六節識別重大賬戶、重大列報和相關認定;第七節識別重大業務流程等等。

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